“大监督”工作动态
积极配合 持续改善

   

      7月20日上午,应上级要求,省国资委关于航运集团内部控制专项审计进点会在航运大厦31楼礼堂举行。省国资委副主任张晓牧亲临会议并作重要指示,省国资委审计处及受托进行审计的国富浩华会计师事务所相关人员出席会议。集团领导班子成员、集团监事会、各部门主要负责人、二级企业的主要领导和有关负责人等约50人参加会议。会议由集团党委副书记、纪委书记任哲民主持,董事长、党委书记刘伟清作了动员讲话。
        会上,先后进行了宣读审计通知书、作会议背景介绍,汇报企业内控情况、介绍审计具体安排等议程。

   张晓牧副主任作了重要讲话,认为集团领导对内控工作高度重视,集团主业板块清晰,境外企业资产占比较重,在国资系统中具代表性。强调,对航运集团进行内控专项审计,既是贯彻出资人有关审计监督要求,也是集团加快转型升级的改革发展需要。张主任要求,要统一思想,密切配合;高度重视,及时整改;全面审计,突出重点。
   刘伟清董事长在动员讲话中认为,省国资委对集团进行内控专项审计,是国资委作为出资人对企业的一次健康体检,可帮助企业找到内控缺陷,有利于提高企业风险防控能力,体现了国资委的关心和爱护。要提高认识,高度重视。
   刘董事长指出,要按“诚于信”的要求,履行承诺,提供准确、全面、真实、完整的会计信息和有关资料;要积极配合专项审计组的各项工作。
      刘董事长强调,必须树立长期防控、人人参与的理念,按照内部控制五方面要素加强企业内控工作,特别要在运用信息技术,提高人的素质和抓落实上下功夫,持续改进,提升水平,促进企业健康持续发展。

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